Дата: 09 апреля 2019 года
Время: с 10:00 до 17:00
Лектор: Джаарбеков С.М.
Стоимость: 12 000 руб.(в т.ч. НДС 20%)
Место проведения: г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»)
Программа
1. Последние изменения законодательства по налогу на прибыль
- обзор изменений в НК РФ (закон от 27.11.2018 №424-ФЗ и другие нормативные акты), писем Минфина РФ и ФНС РФ, последние судебные решения
2. Доходы
- классификация доходов. Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Дата признания доходов. Документальное подтверждение доходов.
- льготные безвозмездные доходы (ст. 251 НК). Как правильно воспользоваться льготой?
- реализация акций и долей без налога на прибыль: подводные камни
- выплата дивидендов. Вычет налога при выплате дивидендов по цепочке. Применение ставки налога «0%» при выплате дивидендов
3. Расходы
1. Классификация расходов. Расходы, связанные с производством, и внереализованные расходы
2. Ключевые вопросы признания расходов:
- соответствие НК РФ
- экономическая обоснованность: как налоговики и суды применяют этот принцип
- подтвержден ли документально
- применение нормативов (если установлен)
- когда налоговики вправе контролировать сумму расхода
- порядок признания (единовременно или иными способами)
- дата признания
4. Расходы на оплату труда (ст. 270 НК РФ)
- расходы на премии и их подтверждение
- расходы в связи с увольнением работника
5. Офисные расходы и их обоснование по пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ (питьевая вода, растения для офиса, пункты питания, кондиционеры, обогреватели, иные расходы для обеспечения офиса)
- фитнес для сотрудников
- выплата компенсации за использование служебного автомобиля работнику по ст. 188 ТК РФ
6. Командировочные расходы
- суточные, транспортные расходы, проживание и питание, расходы в иностранной валюте
- документальное подтверждение командировочных расходов. Однодневные командировки
7. Представительские расходы
- сложные вопросы признания представительских расходов
- применение норматива представительских расходов
- документальное оформление представительских расходов
8. Перенос убытков на будущие периоды (ст. 283 НК РФ)
- документальное подтверждение переносимых убытков
- обзор судебной практики по переносу убытков
- схема с переносом убытков в группе компаний
9. Проценты по долговым обязательствам: сложные вопросы
- кому, когда и как применять нормативы, установленные ст. 269 НК РФ
- беспроцентные займы
10. Списание долгов (безнадежные и сомнительные долги)
- резерв по сомнительным долгам
- трудные вопросы списания долгов
11. Уступка права требования
- признание прибыли и убытков по уступке права требования (ст. 279 НК РФ)
12. Прямые и косвенные расходы
- значение разделения расходов на две категории. Вправе ли налогоплательщик сократить перечень прямых расходов, указанный в ст. 318 НК РФ?
- арбитражная практика по признанию прямых и косвенных расходов
Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович –
юрист, аудитор, налоговый консультант с опытом реализации консультационных проектов на крупных и средних предприятиях России, автор многочисленных статей и книг по налогообложению
Документы
- оплата семинара происходит по счету согласно договору публичной оферты
- для оперативного обмена документами убедительная просьба иметь при себе доверенность на подпись документов
- по окончании семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации
В стоимость включено
- участие в семинаре
- кофе-брейк, обед
- письменные принадлежности
- авторский раздаточный материал
Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ "Градиент Альфа"
Тел: (495) 740-12-64 E-mail: edu@gradient-alpha.ru