Семинар "Налог на прибыль: особенности исчисления и подготовки отчетности в 2019 году"

Дата: 09 апреля 2019 года
Время: с 10:00 до 17:00
Лектор: Джаарбеков С.М.

Стоимость: 12 000 руб.(в т.ч. НДС 20%)
Место проведения: г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»)

Запись закончена

Программа

1. Последние изменения законодательства по налогу на прибыль

  • обзор изменений в НК РФ (закон от 27.11.2018 №424-ФЗ и другие нормативные акты), писем Минфина РФ и ФНС РФ, последние судебные решения

2. Доходы

  • классификация доходов. Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Дата признания доходов. Документальное подтверждение доходов.
  • льготные безвозмездные доходы (ст. 251 НК). Как правильно воспользоваться льготой?
  • реализация акций и долей без налога на прибыль: подводные камни
  • выплата дивидендов. Вычет налога при выплате дивидендов по цепочке. Применение ставки налога «0%» при выплате дивидендов

3. Расходы

1. Классификация расходов. Расходы, связанные с производством, и внереализованные расходы
2. Ключевые вопросы признания расходов:

  • соответствие НК РФ
  • экономическая обоснованность: как налоговики и суды применяют этот принцип
  • подтвержден ли документально
  • применение нормативов (если установлен)
  • когда налоговики вправе контролировать сумму расхода
  • порядок признания (единовременно или иными способами)
  • дата признания

4. Расходы на оплату труда (ст. 270 НК РФ)

  • расходы на премии и их подтверждение
  • расходы в связи с увольнением работника

5. Офисные расходы и их обоснование по пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ (питьевая вода, растения для офиса, пункты питания, кондиционеры, обогреватели, иные расходы для обеспечения офиса)

  • фитнес для сотрудников
  • выплата компенсации за использование служебного автомобиля работнику по ст. 188 ТК РФ

6. Командировочные расходы

  • суточные, транспортные расходы, проживание и питание, расходы в иностранной валюте
  • документальное подтверждение командировочных расходов. Однодневные командировки

7. Представительские расходы

  • сложные вопросы признания представительских расходов
  • применение норматива представительских расходов
  • документальное оформление представительских расходов

8. Перенос убытков на будущие периоды (ст. 283 НК РФ)

  • документальное подтверждение переносимых убытков
  • обзор судебной практики по переносу убытков
  • схема с переносом убытков в группе компаний

9. Проценты по долговым обязательствам: сложные вопросы 

  • кому, когда и как применять нормативы, установленные ст. 269 НК РФ
  • беспроцентные займы

10. Списание долгов (безнадежные и сомнительные долги)

  • резерв по сомнительным долгам
  • трудные вопросы списания долгов

11. Уступка права требования 

  • признание прибыли и убытков по уступке права требования (ст. 279 НК РФ)

12. Прямые и косвенные расходы

  • значение разделения расходов на две категории. Вправе ли налогоплательщик сократить перечень прямых расходов, указанный в ст. 318 НК РФ?
  • арбитражная практика по признанию прямых и косвенных расходов

 

Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович
юрист, аудитор, налоговый консультант с опытом реализации консультационных проектов на крупных и средних предприятиях России, автор многочисленных статей и книг по налогообложению


Документы

  • оплата семинара происходит по счету согласно договору публичной оферты
  • для оперативного обмена документами убедительная просьба иметь при себе доверенность на подпись документов 
  • по окончании семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации

В стоимость включено

  • участие в семинаре
  • кофе-брейк, обед 
  • письменные принадлежности
  • авторский раздаточный материал

Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ "Градиент Альфа"

Тел: (495) 740-12-64 E-mail: edu@gradient-alpha.ru

Запись закончена