Дата и время: 11 октября 2023 г., 10:00 - 17:00
Лекторы: Крутякова Т.Л., Кузьминых А.Е.
Стоимость: 8 900 руб.
Стоимость со скидкой*: 8 010 руб.
Место проведения: г. Москва, м. Курская.
Осенняя конференция традиционно посвящается вопросам подготовки налоговой отчетности. И мы не изменяем этой традиции. Признанный эксперт в области налогообложения и подготовки отчетности Татьяна Крутякова поможет вам разобраться во всех сложных вопросах подготовки отчетности за 9 месяцев 2023 года.
В этом году мы решили посмотреть на налоги шире и пригласили хорошо знакомого вам эксперта в области налогового планирования Артема Кузьминых. Он поможет разобраться, как не допускать ошибок при планировании и выборе схем налогообложения добросовестно платить налог и не переплачивать.
Условия участия:
- Онлайн-участие в конференции: 8900 рублей
- Вы участвуете в одной из двух тем онлайн, вторая будет доступна в записи.
- Количество мест для онлайн-участников ограничено.
В стоимость включены:
- участие в выбранной секции
- раздаточный материал для всех секций
- доступ к видеозаписям всех секций на 10 дней
- сертификат об участии в конференции.
В ПРОГРАММЕ
НДС. Налог на прибыль. Налог на имущество. Готовим отчетность за 9 месяцев 2023 года
1. Единый налоговый счет. Единый налоговый платеж. Последние разъяснения ФНС. Алгоритм работы с ЕНС и ЕНП. Уведомления, заявления, резервы, отмены резервов и прочие тонкости.
2. Налог на прибыль.
- Изменения 2023 года: расходы на приобретение основных средств и программ для ЭВМ, применение повышающих коэффициентов.
- Учет курсовых разниц в 2023 году.
- Амортизационная премия как способ оптимизации налога на прибыль.
- Деление расходов на прямые и косвенные – грамотно формируем учетную политику.
- Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете.
3. НДС
- Новые правила уплаты НДС и применения вычетов налоговыми агентами.
- Безвозмездная передача (подарочные сертификаты, неотделимые улучшения арендованного имущества).
- Штрафные санкции по хозяйственным договорам.
- Авансы полученные: исчисление НДС, применение вычета, списание по факту истечения срока исковой давности, безденежные авансы (при возврате товаров, при корректировке стоимости отгруженных товаров (работ, услуг)).
- Авансы выданные: условия для вычета НДС, частичные вычеты, правила восстановления НДС.
- Трехлетний срок для применения вычета: как правильно считать 3 года.
Лектор:
Крутякова Татьяна Леонидовна -
- Заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы , аттестованный преподаватель ИПБ России.
- Автор многочисленных книг и публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях, в том числе автор книг «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «НДС: сложные вопросы», «Годовой отчёт» и др.
Налоговая оптимизация в условиях цифрового контроля: как добросовестно платить налог и не переплачивать
1. Новая стратегия государства в области налогообложения. Что делать налогоплательщику на фоне кризиса. Экономить на всем, включая налоги, комиссии банков и расходы на налоговую схемотехнику.
2. Налоговые разрывы и их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2 и ППА-Отбор. «Полуавтоматическое» выявление выгодоприобретателей по ним. Как налогоплательщики пытаются «обмануть» АСК НДС-2 и прочую «Биг Дату» от ФНС. И почему это не стоит делать
3. Альтернатива неправильным схемам , дающая результат. Принципиальная невозможность экономии НДС и случаи, когда это всё же возможно. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!)
4. Способы и условия переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговые субъекты: затратные механизмы, трансфертное ценообразование, простое товарищество. Низконалоговые субъекты:
- физлица в разовых сделках;
- спецрежимники, в т.ч. из низконалоговых регионов;
- ИП на ОСН;
- льготники в ТОСЭР, ОЭЗ, СЭЗ, «Сколково»;
- компании-нерезиденты;
- налогоплательщики, имеющие убытки или переплату НДС.
5. Затратные механизмы:
- нефиктивные услуги, работы;
- выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом разумном размере;
- платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые;
- плата за залог или поручительство, делькредере;
- штрафные санкции, возмещение ущерба, убытков и потерь;
- платежи за увеличенный срок или объем гарантийных обязательств.
Лектор:
Кузьминых Артем Евгеньевич -
- Консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ.
- Имеет большой опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также в области налогового и организационно-финансового консалтинга.
*Стоимость обучения со скидкой 10 % действует для постоянных участников или при регистрации от 2-х и более слушателей
Документы:
- оплата онлайн-семинара происходит по счету согласно договору публичной оферты
- оригиналы документов будут направлены Почтой России
- по окончании семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации
В стоимость включено:
- участие в онлайн-семинаре
- ответы на вопросы
- методические материалы в эл.виде
- запись семинара
Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ "Градиент Альфа"
Тел: (495) 740-12-64 E-mail: seminar@gradient-alpha.ru