Налоговое планирование в условиях кризиса: как жить без обналички и фирм-однодневок и не разориться. Как выжить в условиях банковского «геноцида» малого и среднего бизнеса

Дата обучения: 23.06.2021 - 27.06.2021 года
Формат: практический семинар + экскурсионная программа
Лектор: Кузьминых А.Е.

Стоимость: от 32 900 рублей
Место проведения: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2. Отель "Москва" 4*

Запись закончена

Практический семинар + экскурсионная программа

 Налоговое планирование в условиях кризиса: Как жить без обналички и фирм-однодневок и не разориться.
Как выжить в условиях банковского «геноцида» малого и среднего бизнеса

 

Лектор: Кузьминых Артем Евгеньевич – управляющий партнёр консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ. Имеет около 23 лет опыта (с 1997 г.) практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках отдельных компаний и торгово-промышленных холдингов, в т.ч. 6 лет – на конкретных предприятиях и более 6 лет – в налоговом и организационно-финансовом консалтинге.

 

С чем сталкиваются налогоплательщики в 2021 г.?

2021 год объявлен ФНС годом борьбы с «площадками» по оптимизации НДС, и она уже началась. АСК НДС-2 хорошо выявляет налоговые разрывы в автоматическом режиме и в «полуавтоматическом» — ищет их выгодоприобретателя, то есть реальный бизнес, с которого есть, что взять

Как жить в этих условиях — будем разбираться на семинаре! 

Цель семинара — помочь компаниям, применяющим серые и чёрные схемы оптимизации налогов, уйти от них, и при этом не разориться, не уступить конкурентам, не уйти с рынка. Найти законные альтернативы таким схемам, платить налоги, но не переплачивать — вот основная идея налогового планирования без «налоговых разрывов» и чёрного нала. Нужно платить правильные налоги — то есть столько, сколько вы должны, а не столько, сколько хотят с вас взять налоговики для выполнения своих плановых заданий по сбору налогов.

Регламент:

  • 23 июня 2021 г. (1-й день)

14:00 - 15:00             Заезд и размещение участников

18:00 - 19:00             Ужин

  • 24 июня 2021 г. (2-й день)

08:00 - 09:30             Завтрак

09:30 - 10:00             Регистрация участников семинара

10:00 - 11:30             Работа семинара

11:30 – 12:00             Кофе-брейк

12:00 – 13.30             Работа семинара

13:30 - 14:30             Обед

14:30 - 17:30             Работа семинара

18:00 - 19:00             Ужин

  • 25 июня 2021 г. (3-й день)

08:00 - 10:00             Завтрак

10:00 - 11:30             Работа семинара

11:30 – 12:00             Кофе-брейк

12:00 – 13.30              Работа семинара

13:30 - 14:30             Обед

14:30 - 17:30             Работа семинара

18:00 - 19:00             Ужин

  • 26 июня 2021 г. (4-й день)

08:00 - 09:00             Завтрак

09:00 - 19:00             Автобусная экскурсия «Великолепный Петергоф. Кронштадт»

19:00 - 20:00             Ужин

  • 27 июня 2021 г. (5-й день)

08:00 - 10:00             Завтрак.

11:00 – 12:00             Освобождение номеров. Отъезд участников 


 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА:

24 июня 2021 г. (четверг)

10:00-17:30    Работа семинара

11:30-12:00    Кофе-брейк

13:30-14:30    Обед

 

НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уйти.

  1. Причины, по которым бизнес может работать не легально. Чёрные, серые, белые схемы и их оттенки. Новая стратегия государства по борьбе схемами: «налоговый беспредел» в интересах бюджета. 2021 год — год борьбы с «площадками оптимизации НДС». Что в этой ситуации делать налогоплательщику на фоне кризиса? Экономить на всём, включая налоги, комиссии банков и расходы на налоговую схемотехнику!
  2. «Налоговые разрывы» и «источники разрыва». Их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2, ПП «Контроль НДС» и ППА-Отбор. «Полуавтоматическое» выявление выгодоприобретателей по ним. Как налогоплательщики пытаются «обмануть» «Биг Дату» от ФНС («замена цепи», маскировка реального выгодоприобретателя и создание «фейковых» выгодоприобретателей, «сомнительная задолженность», использование операций, по которым не производится сравнение с данными контрагента, вычеты от заводов/комбинатов/крупнейших налогоплательщиков/импортёров…).
  3. Альтернатива серым схемам, дающая тот же результат, но без «разрывов». Принципиальная невозможность экономии НДС белыми схемами и случаи, когда это все же возможно. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
  • перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС по любой причине, их выявление, мотивация или создание;
  • манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов). «Биржа белого НДС»;
  • «рокировка» налоговой нагрузки: вместо воровства НДС — законная оптимизация (в т.ч. отсрочка) и избежание переплат всех других налогов.

4. Низконалоговые субъекты: субъекты спецрежимов, в т.ч. из «низконалоговых» регионов, ИП на общей системе, физлица в разовых сделках, компании-нерезиденты, налогоплательщики, имеющие убытки и/или переплату НДС и др. Способы и условия переноса на них налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Механизм трансфертных цен. «Затратные механизмы»:

  • нефиктивные услуги, работы,
  • проценты по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом размере,
  • страхование реальных рисков в несхемных страховых компаниях,
  • платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые,
  • плата за залог или поручительство, делькредере,
  • штрафные санкции, возмещение ущерба, убытков и потерь,
  • платежи за увеличенный срок и/или объём гарантийных обязательств.

 

25 июня 2021 г. (пятница)

10:00-17:30    Работа семинара

11:30-12:00    Кофе-брейк

13:30-14:30    Обед

 

Обналичка, банковский финмониторинг/комплаенс, зарплатные схемы

 5. Обналичивание. Для чего используется:

  • чёрная зарплата и доходы собственников бизнеса;
  • оплата расходов, которые не хочется/не получается/сложно/не выгодно проводить официально;
  • незаконная деятельность (взятки, откаты…);

6. Законные альтернативы обналичиванию (только для законных целей!):

  • в каком случае выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет актуальность. Льготы по страховым взносам: для МСП, для ИТ-компаний, с «больших зарплат», для резидентов ОЭЗ, ТОСЭР, «Сколково» и др.;
  • дивиденды от компаний на спецрежимах или от компании-нерезидента. Нюансы, рекомендации. Выплата квартальных дивидендов ежемесячно частями. Выплаты из прибыли в АО, ООО, производственном кооперативе. Расчет эффективности,
  • договоры с предпринимателем: возмездного оказания услуг, выполнения работ, агентский, транспортные услуги, механизм трансфертных цен, штрафные санкции, аренда, проценты, роялти и пр. Риски переквалификации в трудовые отношения. Минимизация рисков имущественной ответственности предпринимателя. Расчёт эффективности,
  • дарение физлицом денег, заработанных в качестве ИП, как легальная альтернатива обналичиванию. Как получать наличные и избежать блокировки/закрытия расчётных счетов — способы получения наличных предпринимателем. Свободно используемые безналичные средства ИП — альтернатива кэшу? Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков с учётом усилий ЦБ РФ по снижению объёма «сомнительных операций»;
  • платежи от компаний-нерезидентов на корпоративные пластиковые карты иностранных банков, а также на личные российские карты: зарплата, гонорары, компенсации, дивиденды и иные легальные доходы,
  • выплата процентов;
  • выплата различных компенсаций;
  • аренда имущества у физлиц или закупка у них ТМЦ;
  • суточные.
  1. Условия применения всех схем. Непритворный характер заключаемых сделок. Экономическая целесообразность расходов (деловая цель/легенда). Грамотное обоснование цен и качественное документальное оформление расходов. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, её негативные последствия и когда она допустима; искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов; деловые цели, обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов, отсутствие любых признаков трудовых отношений с ИП/самозанятыми.

8. Ответы на вопросы. По желанию и возможности — индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.


Экскурсия в Петергоф:

Петергоф — главная резиденция Петра I и, бесспорно, лучший дворцово-парковый ансамбль в России и Европе.

Петергоф, основанный в самом начале XVIII столетия, по замыслу Петра I, должен был стать не только самой роскошной летней царской резиденцией, сравнимой в своём великолепии с самыми знаменитыми королевскими резиденциями Европы, но и триумфальным памятником успешного завершения борьбы России за выход к Балтийскому морю.

Вас ждет прогулка по Верхнему и Нижнему паркам, в бесконечной череде фонтанов, в окружении скульптур и дворцов.

Экскурсия в Большой Дворец — композиционный центр Петергофского дворцово-паркового ансамбля, включает посещение мемориального Чесменского зала, посвященного морской победе России во время русско-турецкой войны, величественного Тронного зала, голубой приемной и Куропаточной гостиной, Западного и Восточного Китайских кабинетов.

Обед в кафе города Санкт-Петербурга.

Отправление в Кронштадт.

По дороге Вы сможете своими глазами увидеть грандиозное техническое сооружение Санкт-Петербурга от наводнений – Дамбу. Вам расскажут об уникальном сооружении, соединяющем остров Котлин в Финском заливе с материком. Наш путь пройдет по автомагистрали, проложенной по гребню защитных дамб.

Экскурсия в Кронштадт:

Кронштадтская крепость, заложенная Петром I, стала надежным щитом Санкт-Петербурга. За 300 лет существования Кронштадта ни один вооруженный вражеский корабль не прошел мимо него к Петербургу, российские военные корабли и сегодня базируются здесь. Экскурсия познакомит Вас с историей военного города и порта, с самым большим в России Морским собором, с сохранившимися до наших дней фортификационными сооружениями и гаванями, с многочисленными памятниками и достопримечательностями г. Кронштадта.

Возвращение в гостиницу. Ужин.

______________________________________________________________

Варианты и стоимость обучения:

  • Стоимость обучения с размещением в 1-местном номере – 78 900 руб./чел.

От 2-х человек – 74 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: размещение в 1-местном номере с 14.00 23 июня 2021 г. до 12.00 27 июня 2021 г. (4 суток), обучение 2 дня, 3-х разовое питание «шведский стол», кофе-брейки, автобусная экскурсия, методические материалы, именной сертификат участника.

  • Стоимость обучения с размещением в 2-местном номере – 64 900 руб./чел.

НДС не взимается. В стоимость входит: размещение в 2-местном номере с 14.00 23 июня 2021 г. до 12.00 27 июня 2021 г. (4 суток), обучение 2 дня, 3-х разовое питание «шведский стол», кофе-брейки, автобусная экскурсия, методические материалы, именной сертификат участника.

  • Стоимость обучения без размещения – 32 900 руб./чел. 

От 2-х человек – 29 900 руб. НДС не взимается. В стоимость входит: обучение 2 дня, обеды, кофе-брейки, методические материалы, именной сертификат участника.

 

Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ "Градиент-Альфа" 

(495) 740-12-64, edu@gradient-alpha.ru

Запись закончена