Семинар/вебинар "Расчеты с сотрудниками. Все кроме зарплаты. Командировочные расходы. Нормальные условия труда. Питание. Путевки. Лечение и ДМС. Обучение. Тимбилдинги. Корпоративы"

Дата и время: 29 мая 2023 г., 10:00 - 15:30
Лектор: Попова Е.П.

Стоимость: 8 500 руб.
Стоимость со скидкой*: 7 225 руб.
Место проведения: г. Москва, м. Курская

Запись закончена

ПРОГРАММА 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ расходы.

  • однодневные и длительные командировки.
  • расходы, связанные с командировкой (суточные, оплата проезда и проживания): налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы. 
  • документальное оформление расходов.

 Использование личного имущества в служебных целях. 

  • размер компенсации за использование автомобиля и не только.
  • Компенсации дистанционными сотрудникам
  • документальное оформление и отражение в учете.
  • налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы.

Бесплатное питание для работников.  Корпоративы.

  • доплата на питание.
  • талоны на обед в столовую: налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые взносы 
  • пицца – в офис. Особенности «шведского» стола. 
  • корпоративные праздники.

Обучение работников. 

  • однодневные семинары, курсы и тренинги, обучение заграницей: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы.
  • высшее образование: оплата обучения, учебные отпуска, сокращенное рабочее время, оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно.
  • как взыскать с работника расходы организации на обучение в случае его увольнения?
  • ученический договор. Стипендия на время обучения.

 Лечение работников. Путевки.

  • ДМС и договор на оказание медицинских услуг для работников. Новые разъяснения Минфина.
  • компенсация расходов работника на лечение и лекарства. 
  • путевки в санатории и дома отдыха.  
  • оплата посещения фитнеса, бассейна, спорт-клуба.

 Создание нормальных условий труда.

  • специальная оценка условий труда
  • расходы на медосмотры, тестирование и прививки работников.

Подарки сотрудникам и детям сотрудников.

  • Налоговые последствия для работодателя и сотрудника.

Выплата материальной помощи сотрудникам:

  • Основания, по которым работодатель может выплатить сотруднику материальную помощь и как грамотного оформить ее начисление.
  • В каких случаях материальная помощь освобождается от НДФЛ и страховых взносов полностью, а в каких – частично?
  • Возможность учета материальной помощи в расходах по налогу на прибыль.

 Договоры займа с сотрудниками:

  • Процентные и беспроцентные займы: особенности налогообложения для сотрудника и работодателя.
  • Какие налоговые последствия возникнут в случае прощения долга по договору займа?
  • Требуется ли применение ККТ при получении процентов по займам?

 

*Стоимость  обучения со скидкй  15% действует  для постоянных участников или при регистрации от  2-х и более слушателей


Лектор

Попова Елена Павловна - 

  • Налоговый консультант, профессиональный бухгалтер, преподаватель ИПБ и аудиторов России, замдиректора Методического центра Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС НИУ Высшая школа экономики, автор новых учебных курсов и методических пособий по бухгалтерскому учёту

Документы:

  • оплата семинара происходит по счету согласно договору публичной оферты
  • отчетные документы выдаются на очном семинаре или отправляются Почтой России (для онлайн участников)
  • по окончании семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации

В стоимость включено:

  • участие в семинаре
  • кофе-брейк и обед во время проведения семинара 
  • письменные принадлежности, методические материалы (в эл.виде)
  • запись семинара 

Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ "Градиент Альфа"

Тел: (495) 740-12-64 E-mail: seminar@gradient-alpha.ru

Запись закончена