Семинар "НДС и налог на прибыль – налоговые риски и как их избежать. Сложные вопросы, арбитражная практика"

О.А.
К.ю.н., аттестованный аудитор и консультант по налогам и сборам, член "ПНК", аттестованный преподаватель ПНК России и ИПБ России.

Дата: 15 ноября 2017 года
Время: с 10:00 до 16:00
Лектор: Бондаренко О.А.

Стоимость: 10 500 руб.(в т.ч. НДС 18%)
Место проведения: г. Москва, м. Автозаводская, 1-ый Автозаводский пр-д, д.4, к.1

Запись закончена

ПРОГРАММА

НДС

  • Принципиальные изменения по НДС С 2017 года. Анализ нововведений и рекомендации по применению.
  • Новые подходы администрирования НДС. Рекомендации по сдаче отчетности в свете новой декларации по НДС.
  • Виды рисков, связанных с НДС: общие риски; спорные вопросы налогообложения отдельных операций; риски, связанные с возможным признанием полученной налоговой выгоды необоснованной и недействительностью сделки; иные налоговые риски.
  • Риски, связанные с возможным признанием полученной налоговой выгоды необоснованной. Основные налоговые претензии со ссылкой на получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды: неправомерный вычет входящего НДС и переквалификация сделок или режимов налогообложения. Вычет по НДС: к чему придираются налоговики. Причины, по которым вы можете не отстоять налоговый вычет в суде (анализ судебной практики). Практические рекомендации по минимизации налоговых рисков, связанных с вычетом НДС. Переквалификация сделок, не облагаемых НДС и налоговых режимов, не предполагающих НДС в ОСНО. Анализ судебной практики (тенденции последнего времени). Практические рекомендации по минимизации рисков переквалификации. Особый порядок доначисления налогов в таком случае (с учетом писем Минфина). Перенос вычетов в результате переквалификации на иные налоговые периоды. Риски агентских договоров. 
  • Общие риски по операциям, связанным с НДС: Можно ли принять к вычету незадекларированный вычет (обзор судебной практики); как считать выручку, чтобы получить освобождение от НДС (разница в подходах судов и ведомств к данному вопросу); можно ли перенести вычет на более поздний налоговый период; риски принятия к вычету НДС от лица, которое не имело право выставлять счет-фактуру (применяет УСН, ЕНВД и пр.); риски удержания агентского НДС за счет собственных средств; можно ли получить вычет по НДС при отсутствии операций в данном периоде, освобождаемых от НДС. Другие риски.
  • Спорные вопросы обложения (освобождения от налогообложения) НДС отдельных операций (в т.ч. в случае, если НДС агентский). 
  • НДС с авансов. Способы экономии. Риски. Обзор судебной практики.
  • Контроль за уплатой НДС: камеральные и выездные проверки. Новый порядок взгляды контролирующих органов на проведения, вынесения решения и оспаривания их результатов. Вопросы возмещения НДС, разрешенные в судебной практике.

Налог на прибыль

  • Налог на прибыль организаций сегодня и завтра. Принципиальные изменения законодательства с 2017 года, рекомендации по применению.
  • Спорные вопросы сдачи отчетности. Экспресс-обзор новой декларации. Особенности представления прибыльной уточненки. Уточнили страховые взносы, а что делать с прибылью… Нюансы привлечения к ответственности при оплошностях при сдачи декларации и формировании базы…
  • Проблема оформления первички вечна. Налоговики умудряются подкидывать новые основания для спора.
  • Экономическое обоснование расходов и необоснованная налоговая выгода - лидируют в основаниях сора между налогоплательщиком и контролирующими органами.
  • При конфликтах по реальности сделки теряем не только НДС, но и существенно достается прибыли.
  • А Ваши доходы и расходы соответствуют уровню рыночных цен - споры набирают обороты. Вспоминаем старые методы защиты, анализируем новые. Безвозмездность - анализ рисков и конфликтов. А правильность исчисления налоговой базы могут проверить не только по контролируемым сделкам.
  • Особые условия перехода права собственности.
  • Принципиальные летние изменения в Гражданский кодекс РФ несомненно сняли ряд налоговых рисков, но спровоцировали новые основания для споров. Разбираемся в новых формулировках договоров, которые могут привести к доначислениям налога на прибыль и не только.
  • Доходы и расходы. Общие вопросы классификации и признания. Истины прописные, но маленькие оплошности приводят к серьезным доначислениям. Нюансы формирования себестоимости в налоговом учете. Некоторые статьи открыты, но как выбрать нужную.
  • Доходы организации. Все просто только на первый взгляд. Что сделать, чтобы доход действительно не облагался. Нюансы признания отдельных видов дохода. Как не подпасть под виртуальный доход
  • Расходы организации. Общие правила признания. Что делать, если одна норма налогового законодательства позволяет принять расходы, а вторая запрещает. Анализируем спорные ситуации. Особенности признания отдельных видов расходов.
  • Анализ нарушений налогового законодательства по налогу на прибыль организаций, на которые обращают внимание налоговики при проведении камеральных и выездных проверках. 

Документы

  • оплата семинара происходит по счету согласно договору публичной оферты
  • для оперативного обмена документами убедительная просьба иметь при себе доверенность на подпись документов (образец будет направлен менеджером вместе с приглашением на семинар)
  • по окончании семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации
  • для получения сертификата ИПБ РФ в объеме 10 ак.часов необходимо отправить за 5 рабочий дней до начала семинара скан членского билета, аттестата и платежных поручений за предыдущий и текущий год на адрес seminar@gradient-alpha.ru

В стоимость включено

  • участие в семинаре
  • кофе-брейк и обед во время проведения семинара 
  • письменные принадлежности, методические материалы 

Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ "Градиент Альфа"

Тел: (495) 740-12-64 E-mail: seminar@gradient-alpha.ru

Запись закончена