Дата: 28 ноября 2017 года
Время: с 10:00 до 16:00
Лектор: Бондаренко О.А.
Стоимость: 10 500 руб.(в т.ч. НДС 18%)
Место проведения: г. Москва, м. Автозаводская, 1-ый Автозаводский пр-д, д.4, к.1
ПРОГРАММА
- Принципиальные изменения в налоговом администрировании в 2017-2018 гг., расширение прав налоговых органов и обязанностей налогоплательщиков.
- Ответственность за нарушение налогового законодательства.
- СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, в том числе для руководителя и главного бухгалтера. Разбираемся в нюансах.
- Новое в критериях отбора налогоплательщиков для проведения проверки. Подыгрывать ли критериям при сдачи отчетности. Анализируем риски в различных ситуациях и расставляем приоритеты.
- Камеральные налоговые проверки. Особенности проведения. Рекомендации по защите.
- Порядок проведения камеральной проверки. Особенности взаимодействия с контролирующими органами.
- Как и когда подача уточненки может спасти ситуацию. А когда лучше обойтись комментариями.
- Требования о предъявлении документов обоснованные и не очень.
- Оформление результатов. На что обратить внимание.
- Оспаривание результатов налоговой проверки. Рекомендации по защите.
- Выездные налоговые проверки. Особенности проведения. Рекомендации по защите.
- Порядок проведения выездной налоговой проверки. Особенности процедурных моментов. Где важно не ошибиться налогоплательщику и где налоговые органы допускают оплошности.
- Оформление результатов налоговыми органами. Акты и решения анализируйте очень внимательно. Что особо важно.
- Оспаривание результатов налоговой проверки
- А так же:
- Взаимодействие налоговых органов с иными проверяющими структурами. на что обратить внимание.
- Нюансы встречных проверок
- Как проверяют структурные подразделения. Особенности и рекомендации по снижению рисков.
- Риски работы с недобросовестным контрагентом. Как избежать конфликтов.
- Особенности контроля рыночной цены. Подводные камни трансфертного ценообразования и контроля за ценой по обычным сделкам. Проблемы безвозмездных сделок… Можно ли без налоговых последствий получить беспроцентный займ.
- Налоговая выгода должна быть обоснованной.
- Экономическое обоснование сделок должно быть. Как перекрыть риски.
- Реальность сделки тоже контролируется. Как обосновать очевидное.
- Риски признания договора не заключенным, а сделки недействительной.
- Что делать, если инспектор нашел упущенную выгоду или иные виртуальные доходы.
- Ошибки налогового планирования. Как не допустить конфликтов с проверяющими органами при применении налогового планирования.
Документы
- оплата семинара происходит по счету согласно договору публичной оферты
- для оперативного обмена документами убедительная просьба иметь при себе доверенность на подпись документов (образец будет направлен менеджером вместе с приглашением на семинар)
- по окончании семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации
- для получения сертификата ИПБ РФ в объеме 10 ак.часов необходимо отправить за 5 рабочий дней до начала семинара скан членского билета, аттестата и платежных поручений за предыдущий и текущий год на адрес seminar@gradient-alpha.ru
В стоимость включено
- участие в семинаре
- кофе-брейк и обед во время проведения семинара
- письменные принадлежности, методические материалы
Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ "Градиент Альфа"
Тел: (495) 740-12-64 E-mail: seminar@gradient-alpha.ru