Семинар "Особенности налогового администрирования в 2017-2018 гг. Защита налогоплательщика на стадии налоговых проверок"

О.А.
К.ю.н., аттестованный аудитор и консультант по налогам и сборам, член "ПНК", аттестованный преподаватель ПНК России и ИПБ России.

Дата: 28 ноября 2017 года
Время: с 10:00 до 16:00
Лектор: Бондаренко О.А.

Стоимость: 10 500 руб.(в т.ч. НДС 18%)
Место проведения: г. Москва, м. Автозаводская, 1-ый Автозаводский пр-д, д.4, к.1


ПРОГРАММА

  • Принципиальные изменения в налоговом администрировании в 2017-2018 гг., расширение прав налоговых органов и обязанностей налогоплательщиков.
  • Ответственность за нарушение налогового законодательства. 
  • СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, в том числе для руководителя и главного бухгалтера. Разбираемся в нюансах.
  • Новое в критериях отбора налогоплательщиков для проведения проверки. Подыгрывать ли критериям при сдачи отчетности. Анализируем риски в различных ситуациях и расставляем приоритеты.
  • Камеральные налоговые проверки. Особенности проведения. Рекомендации по защите.
    • Порядок проведения камеральной проверки. Особенности взаимодействия с контролирующими органами. 
    • Как и когда подача уточненки может спасти ситуацию. А когда лучше обойтись комментариями.
    • Требования о предъявлении документов обоснованные и не очень.
    • Оформление результатов. На что обратить внимание.
    • Оспаривание результатов налоговой проверки. Рекомендации по защите.
  • Выездные налоговые проверки. Особенности проведения. Рекомендации по защите.
    • Порядок проведения выездной налоговой проверки. Особенности процедурных моментов. Где важно не ошибиться налогоплательщику и где налоговые органы допускают оплошности.
    • Оформление результатов налоговыми органами. Акты и решения анализируйте очень внимательно. Что особо важно.
    • Оспаривание результатов налоговой проверки
  • А так же:
    • Взаимодействие налоговых органов с иными проверяющими структурами. на что обратить внимание.
    • Нюансы встречных проверок
    • Как проверяют структурные подразделения. Особенности и рекомендации по снижению рисков.
    • Риски работы с недобросовестным контрагентом. Как избежать конфликтов.
    • Особенности контроля рыночной цены. Подводные камни трансфертного ценообразования и контроля за ценой по обычным сделкам. Проблемы безвозмездных сделок… Можно ли без налоговых последствий получить беспроцентный займ.
    • Налоговая выгода должна быть обоснованной.
    • Экономическое обоснование сделок должно быть. Как перекрыть риски.
    • Реальность сделки тоже контролируется. Как обосновать очевидное.
    • Риски признания договора не заключенным, а сделки недействительной.
    • Что делать, если инспектор нашел упущенную выгоду или иные виртуальные доходы.
    • Ошибки налогового планирования. Как не допустить конфликтов с проверяющими органами при применении налогового планирования.

Документы

  • оплата семинара происходит по счету согласно договору публичной оферты
  • для оперативного обмена документами убедительная просьба иметь при себе доверенность на подпись документов (образец будет направлен менеджером вместе с приглашением на семинар)
  • по окончании семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации
  • для получения сертификата ИПБ РФ в объеме 10 ак.часов необходимо отправить за 5 рабочий дней до начала семинара скан членского билета, аттестата и платежных поручений за предыдущий и текущий год на адрес seminar@gradient-alpha.ru

В стоимость включено

  • участие в семинаре
  • кофе-брейк и обед во время проведения семинара 
  • письменные принадлежности, методические материалы 

Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ "Градиент Альфа"

Тел: (495) 740-12-64 E-mail: seminar@gradient-alpha.ru