Семинар "Сдаём отчётность за 1-ый квартал: сложные вопросы исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов. Налоговый контроль"

Аттестованный консультант по налогам и сборам

Дата: 22 марта 2017 года
Время: с 10:00 до 17:00
Лектор: Шаркаева О.А.

Базовая стоимость: 8 000 руб.(в т.ч. НДС 18%)
Стоимость при регистрации до 15 марта: 6 400 руб.(в т.ч. НДС 18%)
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб. 5/2, Отель "Санкт-Петербург", м. Площадь Ленина

Запись закончена

ПРОГРАММА

1. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, изменения в части:

  • порядка электронного документооборота между инспекциями и налогоплательщиками;
  • введено дополнительное основание для блокировки счета за нарушение правил электронного документооборота между инспекцией и организацией.

2. Налоговый контроль:

  • расширены полномочия налоговых инспекций при проверке использования налоговых льгот;
  • уточнен способ подачи документов по требованию налоговой инспекции;
  • изменен порядок проведения дополнительных мероприятий налогового контроля. Способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности. Определение статуса контрагента и его влияние на правильную организацию налогового и бухгалтерского учета. Как теперь доказать должную осторожность и осмотрительность при заключении договора?

3. Налог на прибыль организаций
Экономическая обоснованность и документальное подтверждение расходов. Статья 252 НК РФ – проблемы практического применения в 2017году. Деловая цель как критерий действительности сделки. Необоснованная налоговая выгода: исключаем риски. Требования к документальному оформлению расходов в целях налога на прибыль

  • Порядок признания безнадежной дебиторской задолженности.
  • Порядок признания убытков
  • Материальные расходы: новшества законодательства .
  • Признание разных видов расходов, амортизации, в том числе в капитальные вложения в арендованное имущество. Учитываем изменения законодательства и позицию контролеров.
  • Сложные вопросы признания прочих расходов (арендных платежей, представительских расходов, расходов на рекламу и пр.)
  • Представительские расходы: документальное подтверждение и экономическая обоснованность. Переквалификация представительских расходов. Авансовый отчет по представительским расходам. Новая позиция контролирующих органов.
  • Что необходимо учесть при формировании учетной политики
  • Последние разъяснения Минфина России и ФНС России по сложным вопросам исчисления налога на прибыль организаций

4. НДФЛ
Что необходимо проконтролировать ? Предоставленные вычеты, выплаты при увольнении – учитываем позицию уполномоченных органов. Обособленные подразделения – особенности уплаты налога и отчетности. Налогообложение отдельных выплат. Вопросы формирования формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в свете разъяснений контролирующих органов.

5. Страховые взносы и отчетность по ним. Пособия по социальному страхованию. Изменения в части исчисления и уплаты страховых взносов с 2017 года. Порядок расчета и перечисления. Как теперь будут проверять страхователей. Что необходимо учитывать при исчислении и возмещении пособий.

6. НДС

  • Порядок принятия к вычету и восстановление НДС по предоплатам: учет у поставщика и покупателя; упрощен порядок вычета НДС при экспорте упрощен порядок вычета НДС при экспорте несырьевых товаров;
  • Период предъявления НДС к вычету в различных ситуациях.
  • Практика применения счетов-фактур: расширен перечень случаев, когда организация обязана выставить счет-фактуру, вести книгу покупок и книгу продаж; дополнен перечень обязательных реквизитов счета-фактуры. Ошибки в оформлении счетов-фактур, не препятствующие вычету. Случаи формирования неправомерно выставленных счетов-фактур.
  • Корректировочный счет-фактура: когда и при каких условиях выставляется. В чем разница между «корректировкой» и «исправлением».
  • Вычеты: применение вычетов в отдельных ситуациях (командировочные расходы, приобретение и ликвидация основных средств и др.)
  • Ведение раздельного учета «входного» НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций. Применение правила 5%. 
  • Сложные вопросы формирования налоговой базы с учетом разъяснений налоговых органов и арбитражной практики.

акция

На семинары, отмеченные знаком "АКЦИЯ", действует специальная цена:

Участие в 1-ом семинаре - 8 000 рублей вместо 9 900 рублей

Участие в 2-х семинарах - 12 000 рублей вместо 19 800 рублей

Участие в 3-х семинарах - 15 000 рублей вместо 29 700 рублей


Документы:

  • оплата семинара происходит по счету согласно договору публичной оферты
  • для оперативного обмена документами убедительная просьба иметь при себе доверенность на подпись документов (образец будет направлен менеджером вместе с приглашением на семинар)
  • по окончании семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации
  • для получения сертификата ИПБ РФ в объеме 10 ак.часов необходимо отправить за 5 рабочий дней до начала семинара скан членского билета, аттестата и платежных поручений за предыдущий и текущий год на адрес e.novikova@gradient-alpha.ru

В стоимость включено:

  • участие в семинаре
  • кофе-брейки во время проведения семинара 
  • письменные принадлежности, методические материалы 

Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ "Градиент Альфа"

Тел: (495) 740-12-64 E-mail: seminar@gradient-alpha.ru

Запись закончена