Дата и время: 01 - 02 июня 2026, 10:00 — 17:00 Лекторы: Татьяна Крутякова, Надежда Самкова Онлайн: 21 000 руб. Стоимость со скидкой*: 18 900 руб.
ПРОГРАММА
1 июня 2026 года с 10:00 до 17:00 «Зарплата, налоги и взносы – 2026: практика расчета, риски и безопасная оптимизация»
1. Новые и актуальные вопросы оплаты труда в 2026 году. • Правила расчета среднего заработка, действующие в 2026 году. • Новый МРОТ. Правила оплаты сверхурочной работы, выплаты премий, компенсации за неиспользованные «отгулы».
2. Страховые взносы в 2026 году. • Предельный размер базы для начисления страховых взносов в 2026 году. • Вмененная (минимальная) база для исчисления страховых взносов в отношении руководителя организации. • Дополнения в перечне выплат, освобожденных от обложения. • Условия применения пониженных взносов с 2026 года для МСП. Новые пониженные тарифы страховых взносов. • Объект, база и необлагаемые страховыми взносами выплаты. • РСВ, рекомендации по порядку заполнения и формирования показателей. Типичные ошибки. Контрольные соотношения РСВ.
3. НДФЛ в 2026 году: обзор изменений. • Уточнение перечня выплат, освобожденных от налогообложения (дополнения в статье 217 НК РФ) • Стандартные налоговые вычеты: условия предоставления. • Уточнение налогового статуса граждан государств – членов ЕАЭС. • Уплата НДФЛ со среднего заработка при наличии районных коэффициентов. • Даты уплаты НДФЛ. • Нормирование целях налогообложения сумм доходов (компенсация дистанционщикам, вахтовая надбавка, суточные за разъездной характер работы, новые коды доходов при заполнении справки о доходах). • Прогрессивная шкала: ставки и порядок взимания. Налогообложение дивидендов. • Совокупная база. • Перечень необлагаемых доходов. • Расчет материальной выгоды. • Особенности налогообложения доходов лиц, не являющихся налоговыми резидентами. • Отчетность 6-НДФЛ. Типичные ошибки. 4. Расходы на персонал. • Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия. • Условие трудового договора: достаточно ли для признания затрат. • Выплата премий, подарков и материальной помощи, оплата питания и проезда, лечения, компенсация процентов по ипотеке: налоговые последствия и типичные заблуждения. • Компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, переезд в другую местность, удаленная работа. Какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при проверке. • Выплаты при увольнении. Разбираемся с налогами и страховыми взносами. • Расходы на повышение квалификации и обучение работников: новые возможности, требования законодательства и риски. • Затраты на охрану труда и нормальные условия труда. Требования к обеспечению работников спецодеждой, к проведению медосмотров. Возможности списания затрат на оборудование комнат отдыха и оздоровительных зон, мест для приема пищи, климатическую технику, питание персонала. • Договор аренды с физическим лицом. • Гражданско-правовой договор и расчеты с самозанятыми.
Лектор: Самкова Надежда Александровна - эксперт-консультант по налогообложению
2 июня 2026 года с 10:00 до 17:00 «Расходы, убытки, резервы в 2026 году: обоснованность, оправданность, контроль»
1. Общие принципы признания расходов в целях налогообложения прибыли с учетом ст. 252 НК РФ. • Экономическая обоснованность. • Документальное подтверждение. • Классификация расходов. • Деление расходов на прямые и косвенные. • Признание расходов при отсутствии доходов. 2. Особенности признания отдельных видов расходов. • Расходы на ремонт основных средств, различия между бухгалтерским и налоговым учетом. • Амортизационная премия. • Лицензии на программы для ЭВМ, различия между бухгалтерским и налоговым учетом. • Представительские расходы (документальное подтверждение). • Расходы на содержание служебных автомобилей (документальное подтверждение, путевые листы, нормы расхода ГСМ). • Расходы на рекламу (нормируемые и ненормируемые, специальные требования к рекламе в интернете). • Расходы при аренде (лизинге), различия между бухгалтерским и налоговым учетом. • Проценты по займам и кредитам. 3. Резервы в бухгалтерском и налоговом учете. • Обязательные и необязательные резервы. • Резерв по сомнительным долгам. 4. Учет убытков. • Безнадежные долги (основания признания долгов безнадежными, момент признания в составе расходов, необходимый комплект документов) • Общие правила признания убытков и переноса их на будущие периоды • Убытки, которые учитываются в особом порядке (отдельно от общей налоговой базы) 5. Особенности учета расходов прошлых лет.
Лектор: Татьяна Крутякова— Заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп», аттестованный преподаватель ИПБ России.
*Стоимость обучения со скидкой 10% действует для постоянных участников. При регистрации от 2-х и более слушателей скидка 15%.
Документы:
оплата семинара происходит по счету согласнодоговору публичной оферты
оригиналы документов будут направлены Почтой России (для онлайн участников)
В стоимость включено:
ответы на вопросы
методические материалы в эл. виде
для онлайн участников предоставляется запись вебинара
Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ «Градиент Альфа» Тел: (495) 740−12−64 E-mail: seminar@gradient-alpha.com
Формат: Офлайн
Вы выбрали:
Отправляя свои данные, вы даёте согласие на обработку персональных данных