Дата и время: 09 июля 2026, 10:00г — 17:00 Лектор: Надежда Самкова Очно: 20 500 руб. Стоимость со скидкой*: 18 450 руб. Онлайн: 17 500 руб. Стоимость со скидкой*: 15 750 руб. Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, 68с16
Как изменения законодательства влияют на работу организаций малого бизнеса в 2026 году? Как малому бизнесу адаптироваться к новым правилам налогообложения и минимизировать финансовые потери? Поможет разобраться Надежда Самкова! Благодаря участию во встрече с экспертом, вы: • получите детальное представление о нововведениях с 2026 года, включая изменения в электронном документообороте, сроках уплаты налогов, освобождении от НДФЛ, расчетах страховых взносов и особенностях патентной системы налогообложения; • проанализируете случаи появления возможных рисков и правовых последствий дробления бизнеса, а также рекомендации по избежанию ошибок и привлечению внимания налоговых органов; • узнаете обо всех изменениях в упрощенной системе налогообложения (УСН), автоматической упрощенной системе налогообложения (АУСН), новых правилах расчета налогов и отчетности, что позволит оптимизировать налоговые обязательства и минимизировать риск нарушений; • сможете воспользоваться рекомендациями, касающимися особенностей расчетов и оформления документов по НДС, включая процедуры зачета, льготы, ведение деклараций и ответственность налогоплательщика.
ПРОГРАММА
1. Изменения налогового законодательства с 2026 года. • Изменения в НДФЛ: расширение освобождения от НДФЛ, изменения в обложении материальной помощи. • Изменения в страховых взносах: изменение предельной базы по взносам, изменения в пониженных тарифах по страховым взносам, изменения в расчете страховых взносов ИП и др. • Изменения 1 части налогового кодекса: расширение применения отсрочек/рассрочек по налогам, изменения в ЕНС. • СПОТ. • Изменения законодательства для спецрежимов Федеральным законом от 25.04.2026 №104-ФЗ.
2. Дробление бизнеса: риски и перспективы 2026. Амнистия бизнеса • Схемы дробления бизнеса: риски, позиции налоговых органов и судов • Что делать, чтобы избежать привлечения к ответственности за использование схемы дробления бизнеса • Типичные ошибки при дроблении бизнеса, вызывающие повышенные подозрения налоговых органов, и как их избежать; • схемы дробления бизнеса незаконной. Налоговая реконструкция • Налоговая амнистия с 2025 года. Что представляет из себя, кому положена, стоит ли пользоваться.
3. Изменения в патентной системе налогообложения с 2026 года. Новые сроки оплаты и лимиты при патенте. Совмещение ПСН и УСН. 4. Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). • Изменения 2026 года. • Кто может применять АУСН в 2026 году. • Особенности перехода на АУСН с разных режимов налогообложения. • Порядок отражения доходов. • Порядок отражения расходов. • Нюансы расчета налога. Взаимодействие с банками. • Уплата НДФЛ и страховых взносов. • Сдача отчетности. • Плюсы и минусы системы налогообложения.
5. УСН в 2026 году: что ждет налогоплательщиков. • Новые лимиты для применения УСН с 2026 года. Изменения в перечне расходов с 2026 года. • Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат аванса и переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность). • Правила признания расходов при упрощенной системе налогообложения: списание стоимости основных средств, товаров, материалов, услуг, НДС, зарплаты и налогов с нее, расходов на страхование, обучение, подписку и пр. • Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН. • Что необходимо учесть в переходный период на новые правила. • Новая форма декларации по УСН за 2025 год. • Последние письма по УСН.
6. НДС на УСН с 2026 года. • Особенности переходных положений 2025-2026 одов. Категории плательщиков, освобожденные от уплаты НДС по статье 145 НК РФ. Новые лимиты с 2026 года. Льготы. Новые обязанности в связи с налогообложением НДС. Ставки НДС (5%, 7%, расчетные ставки) и основания для их применения. Выбор «выгодной» для применения ставки. • Объект обложения налогом, налоговая база по отгрузке и особенности формирования налоговой базы. НДС с авансов, при безвозмездной передаче, возврате товара (продукции). Особенности исполнения обязанности по уплате НДС покупателем – налоговый НДС-агент: новое в исполнении обязанности налогового агента. • Порядок составления счетов-фактур. Счет-фактура или УПД. Сводный документ (например, справка бухгалтера) при продаже физическим лицам. Корректировочные счета-фактуры, исправленные и (или) аннулированные. Книги. Журналы. Формирование записей. • Налоговые вычеты: Порядок применения налоговых вычетов: отдельные случаи, в том числе при отгрузке в счет аванса, возврата покупателем товара, изменения цены договора. Налоговые вычеты без счетов-фактур. • Операции освобождаемые от уплаты НДС по ст. 149 НК РФ. • Маркетплейсы. • Налоговая декларация по НДС: Налоговый период по НДС. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Сроки и порядок представления декларации. Контрольные соотношения. • Применение методических рекомендаций ФНС РФ.
7. Применение ККТ: изменения и правила. • Проверки применения ККТ с 2026 года. • Новые правила регистрации ККТ. Индикаторы риска в 2026 году. • Новые показатели в чеках с 2026 года. • Новые основания для применения и неприменения ККТ. • Изменения в штрафах при применении ККТ.
Лектор: ПОЛИНА КОЛМАКОВА— член Федеральной Палаты налоговых консультантов и преподаватель Центра подготовки налоговых консультантов РОСНОУ, специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование» и др.
*Стоимость обучения со скидкой 10% действует для постоянных участников. При регистрации от 2-х и более слушателей скидка 15%
Документы:
оплата семинара/вебинара происходит по счету согласно договору публичной оферты
оригиналы документов будут направлены Почтой России
по окончании семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации
В стоимость включено:
ответы на вопросы
методические материалы в эл. виде
запись вебинара (для онлайн участников)
Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ «Градиент Альфа» Тел: (495) 740−12−64 E-mail: seminar@gradient-alpha.com
Формат: Офлайн
Вы выбрали:
Отправляя свои данные, вы даёте согласие на обработку персональных данных