Особенности исчисления «зарплатных» налогов и страховых взносов в 2026 году
р.
р.
Зарегистрироваться
Дата и время: 21 января 2026, 10:00 — 14:00 Лектор: Полина Колмакова Очно: 12 075 руб. Стоимость со скидкой*: 10 264 руб. Онлайн: 8 925 руб. Стоимость со скидкой*: 7 587 руб. Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, 68с16
Правильно применять новшества в исчислении страховых взносов и НДФЛ в 2026 году? Никаких проблем! Примите участите в семинаре Полины Колмаковой, благодаря чему вы сможете:
узнать с особенности применения новых тарифов страховых взносов различными субъектами предпринимательской деятельности;
разобраться с новыми основаниями для освобождения от НДФЛ, порядке применения прогрессивной шкалы по НДФЛ и формировании совокупности налоговых баз;
понять, какие налоговые вычеты и в каком порядке может представить налоговый агент физическому лицу в 2026 году;
освоить особенности представления отчетности по зарплатным налогам;
получить практические рекомендации по уплате страховых взносов формированию налоговой базы по НДФЛ, применению налоговых ставок по НДФЛ в отношении различных видов доходов в 2026 году.
ПРОГРАММА
1. Изменения в механизме уплаты налогов через ЕНС.
Сроки уплаты налогов в 2026 году.
Изменения в порядке представления уведомлений по НДФЛ, страховым взносам и имущественным налогам.
Особенности зачета средств с ЕНС в счет уплаты налогов: устранение пробелов и предупреждение манипуляций со стороны налогоплательщиков.
2. Страховые взносы.
Тарифы страховых взносов в 2026 году для разных категорий плательщиков (МСП, IT и др.)
Нюансы применения пониженных тарифов страховых взносов для разных категорий налогоплательщиков.
Формирование базы по страховым взносам, с учетом изменений 2026 года, в т.ч. для недействующих компаний.
3. НДФЛ.
Изменения в перечне доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ (материальная помощь, реализация долей в уставном капитале и др.)
Продажа доли в УК физическому лицу – как определить дату фактического получения дохода в виде материальной выгоды.
Порядок формирования совокупности налоговых баз по доходам, облагаемым по ставкам 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.
Порядок формирования совокупности налоговых баз по доходам, облагаемым по ставке 13% и 15%.
4. Применение налоговых вычетов по НДФЛ.
Размеры и основания для представления стандартных вычетов.
Лимит дохода для представления детских вычетов.
5. Порядок расчета НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование займами. 6. Порядок действий налогового агента при выплате вознаграждения по ГПД подрядчикам. 7. Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при исчислении и уплате НДФЛ с учетом правоприменительной практики и разъяснений финансовых ведомств.
Лектор ПОЛИНА КОЛМАКОВА— член Федеральной Палаты налоговых консультантов и преподаватель Центра подготовки налоговых консультантов РОСНОУ, специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование» и др.
*Стоимость обучения со скидкой 15% действует для постоянных участников или при регистрации от 2-х и более слушателей.
Документы:
оплата семинара происходит по счету согласнодоговору публичной оферты
оригиналы документов будут направлены Почтой России (для онлайн участников)
В стоимость включено:
ответы на вопросы
методические материалы в эл. виде
для онлайн участников предоставляется запись вебинара
Остались вопросы? Задайте их специалисту УМЦ «Градиент Альфа» Тел: (495) 740−12−64 E-mail: seminar@gradient-alpha.com
Формат: Офлайн
Вы выбрали:
Отправляя свои данные, вы даёте согласие на обработку персональных данных